Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.040
Retención DNCP
₲ 7.750
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 80.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240213
Monto Contrato
₲ 26.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.241.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.241.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
