Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 2.761.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89896
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.860
Retención DNCP
₲ 9.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245669
Monto Contrato
₲ 6.443.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.186.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.186.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL
