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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 13.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.694.533

Retención DNCP
₲ 47.504
Retención IVA
₲ 371.127
Retención Renta
₲ 494.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-25-254651
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.847.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.847.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470495
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Camara Septica para el Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social