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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029623
Monto de la Factura
₲ 5.564.160
Nro. Solicitud de Transferencia
116691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.190.653

Retención DNCP
₲ 19.424
Retención IVA
₲ 151.750
Retención Renta
₲ 202.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254729
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.361.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.361.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467275
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA