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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007992
Monto de la Factura
₲ 1.713.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.517

Retención DNCP
₲ 5.980
Retención IVA
₲ 46.718
Retención Renta
₲ 62.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245779
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.348.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.677.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado