Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009179
Monto de la Factura
₲ 1.008.594
Nro. Solicitud de Transferencia
101558
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.566
Retención DNCP
₲ 3.521
Retención IVA
₲ 27.507
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252990
Monto Contrato
₲ 380.210.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.434.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.434.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3