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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000243
Monto de la Factura
₲ 5.490.181
Nro. Solicitud de Transferencia
93782
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.640

Retención DNCP
₲ 19.166
Retención IVA
₲ 149.732
Retención Renta
₲ 199.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252990
Monto Contrato
₲ 380.210.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.434.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.434.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3