Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0004882
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.095.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91331
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.887.707
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.806
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 84.423
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 112.564
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            3543901-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-12005-25-250601
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 122.810.437
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.710.127
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.710.127
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            459179
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        