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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000842
Monto de la Factura
₲ 47.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132900
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.868.340

Retención DNCP
₲ 164.160
Retención IVA
₲ 1.282.500
Retención Renta
₲ 1.710.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256010
Monto Contrato
₲ 103.931.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.868.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.868.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3