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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 10.018.758
Nro. Solicitud de Transferencia
90773
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.226

Retención DNCP
₲ 34.975
Retención IVA
₲ 273.239
Retención Renta
₲ 364.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251695
Monto Contrato
₲ 19.655.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.328.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.328.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2