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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 4.458.851
Nro. Solicitud de Transferencia
21168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.540

Retención DNCP
₲ 15.566
Retención IVA
₲ 121.605
Retención Renta
₲ 162.140
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256198
Monto Contrato
₲ 16.387.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.423.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.423.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470056
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Muebles de Oficina y Equipos de Campaña.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2