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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-017-0001259
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92784
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.484

Retención DNCP
₲ 14.016
Retención IVA
₲ 109.500
Retención Renta
₲ 146.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252980
Monto Contrato
₲ 315.446.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.635.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.635.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3