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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 7.663.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93691
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.707

Retención DNCP
₲ 27.933
Retención IVA
₲ 116.686
Retención Renta
₲ 290.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249991
Monto Contrato
₲ 522.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.258.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.258.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA EL BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2