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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 867.813
Nro. Solicitud de Transferencia
103794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.559

Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
₲ 23.668
Retención Renta
₲ 31.557
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251840
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.115.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.115.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4