Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000010
Monto de la Factura
₲ 6.145.713
Nro. Solicitud de Transferencia
113549
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.733.168
Retención DNCP
₲ 21.455
Retención IVA
₲ 167.610
Retención Renta
₲ 223.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252267
Monto Contrato
₲ 93.069.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5