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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001759
Monto de la Factura
₲ 2.899.188
Nro. Solicitud de Transferencia
135598
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.573

Retención DNCP
₲ 10.121
Retención IVA
₲ 79.069
Retención Renta
₲ 105.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251693
Monto Contrato
₲ 18.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.636.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.636.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2