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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016860
Monto de la Factura
₲ 37.386.700
Nro. Solicitud de Transferencia
177298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.877.033

Retención DNCP
₲ 130.514
Retención IVA
₲ 1.019.637
Retención Renta
₲ 1.359.516
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-256680
Monto Contrato
₲ 170.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.942.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.942.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466507
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 05 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" PLURIANUAL
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.