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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 49.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.854.400

Retención DNCP
₲ 171.753
Retención IVA
₲ 1.341.818
Retención Renta
₲ 1.789.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-243700
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.854.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.854.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452907
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortinas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica