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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000723
Monto de la Factura
₲ 18.341.722
Nro. Solicitud de Transferencia
150263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.094.484

Retención DNCP
₲ 64.029
Retención IVA
₲ 500.229
Retención Renta
₲ 666.972
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242220
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.528.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.528.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica