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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 217.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.710.000

Retención DNCP
₲ 759.273
Retención IVA
₲ 5.931.818
Retención Renta
₲ 7.909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-240008
Monto Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.710.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439439
Nombre de la Licitación
Servicio de Desmontaje, montaje, traslado y puesta en marcha del equipo de rayos X fijo, marca Shimadzu” en el Hospital de Santa Rosa de Lima de la ciudad de Coronel Oviedo.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional