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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003032
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90313
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.541

Retención DNCP
₲ 6.005
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 62.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245379
Monto Contrato
₲ 768.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.568.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.568.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional