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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001444
Monto de la Factura
₲ 388.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.690.264

Retención DNCP
₲ 1.370.698
Retención IVA
₲ 10.598.182
Retención Renta
₲ 10.598.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246334
Monto Contrato
₲ 388.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.690.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.690.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454439
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias y software para el Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores