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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 42.685.760
Nro. Solicitud de Transferencia
177863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.820.381

Retención DNCP
₲ 149.013
Retención IVA
₲ 1.164.157
Retención Renta
₲ 1.552.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252960
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.771.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.771.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores