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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 21.272.160
Nro. Solicitud de Transferencia
175180
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.844.218

Retención DNCP
₲ 74.259
Retención IVA
₲ 580.150
Retención Renta
₲ 773.533
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255422
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.676.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.676.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459896
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores