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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0007061
Monto de la Factura
₲ 2.336.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88210
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.813

Retención DNCP
₲ 8.241
Retención IVA
₲ 63.723
Retención Renta
₲ 63.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.886.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.886.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional