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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0005459
Monto de la Factura
₲ 853.250
Nro. Solicitud de Transferencia
210124
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.948

Retención DNCP
₲ 3.010
Retención IVA
₲ 23.270
Retención Renta
₲ 23.270
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.886.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.886.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA BEBEDEROS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional