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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015689
Monto de la Factura
₲ 47.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.852.653

Retención DNCP
₲ 184.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.918.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-26-264461
Monto Contrato
₲ 326.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.852.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.852.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
476284
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para el MINNA Plurianual 2025-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia