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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 19.987.560
Nro. Solicitud de Transferencia
59324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.645.850

Retención DNCP
₲ 69.775
Retención IVA
₲ 545.115
Retención Renta
₲ 726.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263715
Monto Contrato
₲ 135.626.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.417.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.417.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3