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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008042
Monto de la Factura
₲ 4.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.958.179

Retención DNCP
₲ 14.812
Retención IVA
₲ 115.718
Retención Renta
₲ 154.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264209
Monto Contrato
₲ 117.192.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.695.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.695.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3