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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 9.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.929

Retención DNCP
₲ 34.899
Retención IVA
₲ 272.645
Retención Renta
₲ 363.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267208
Monto Contrato
₲ 44.947.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.940.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.940.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477363
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4