Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 2.866.603
Nro. Solicitud de Transferencia
111651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.416
Retención DNCP
₲ 10.007
Retención IVA
₲ 78.180
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267192
Monto Contrato
₲ 551.522.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.394.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.394.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
