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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 11.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.798.002

Retención DNCP
₲ 40.407
Retención IVA
₲ 315.682
Retención Renta
₲ 420.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264293
Monto Contrato
₲ 158.706.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.573.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.573.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3