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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 16.540.748
Nro. Solicitud de Transferencia
95430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.430.413

Retención DNCP
₲ 57.742
Retención IVA
₲ 451.111
Retención Renta
₲ 601.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265781
Monto Contrato
₲ 114.925.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.204.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.204.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
480235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRENTA PARA LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1