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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 32.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170191
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.131

Retención DNCP
₲ 112.687
Retención IVA
₲ 880.364
Retención Renta
₲ 1.173.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-254984
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.545.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.545.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468551
Nombre de la Licitación
LMCN N°05/2025 ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS EN OFICINAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social