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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005268
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.526.378

Retención DNCP
₲ 24.422
Retención IVA
₲ 190.800
Retención Renta
₲ 254.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-250975
Monto Contrato
₲ 69.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.105.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.105.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459903
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencia médicas para el Espacio de Desarrollo Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional