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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 4.799.489
Nro. Solicitud de Transferencia
95274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.477.312

Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 130.895
Retención Renta
₲ 174.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261718
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.162.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.162.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional