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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0009078
Monto de la Factura
₲ 1.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.325

Retención DNCP
₲ 4.612
Retención IVA
₲ 36.027
Retención Renta
₲ 48.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-260601
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.446.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.446.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462835
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional