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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0018125
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.616

Retención DNCP
₲ 13.021
Retención IVA
₲ 101.727
Retención Renta
₲ 135.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253688
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.709.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.709.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461641
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas