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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012568
Monto de la Factura
₲ 4.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
213332
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.017

Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 136.277
Retención Renta
₲ 181.702
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241961
Monto Contrato
₲ 210.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.543.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.151.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado