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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004968
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.913

Retención DNCP
₲ 5.306
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241845
Monto Contrato
₲ 31.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.749.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.749.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449158
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica