Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 20.607.715
Nro. Solicitud de Transferencia
207629
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.206.391
Retención DNCP
₲ 71.940
Retención IVA
₲ 562.029
Retención Renta
₲ 749.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246951
Monto Contrato
₲ 324.207.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.140.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.161.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447820
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones de los Laboratorios y del Techo Corredor de la Biblioteca
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica