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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 15.951.139
Nro. Solicitud de Transferencia
207629
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.866.463

Retención DNCP
₲ 55.684
Retención IVA
₲ 435.031
Retención Renta
₲ 580.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246951
Monto Contrato
₲ 324.207.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.140.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.161.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447820
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones de los Laboratorios y del Techo Corredor de la Biblioteca
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica