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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 7.406.569
Nro. Solicitud de Transferencia
190500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.902.922

Retención DNCP
₲ 25.856
Retención IVA
₲ 201.997
Retención Renta
₲ 269.330
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.235.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442288
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica