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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 3.706.578
Nro. Solicitud de Transferencia
165431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.531

Retención DNCP
₲ 12.939
Retención IVA
₲ 101.089
Retención Renta
₲ 134.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.235.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442288
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica