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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190469
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.658

Retención DNCP
₲ 7.582
Retención IVA
₲ 56.864
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245708
Monto Contrato
₲ 25.106.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.474.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.474.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447827
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de las Líneas de Media Tensión
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica