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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003534
Monto de la Factura
₲ 36.057.014
Nro. Solicitud de Transferencia
159717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.636.605

Retención DNCP
₲ 125.872
Retención IVA
₲ 983.373
Retención Renta
₲ 1.311.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-255570
Monto Contrato
₲ 256.842.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.892.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.892.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461471
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena