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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.816

Retención DNCP
₲ 29.184
Retención IVA
₲ 228.000
Retención Renta
₲ 304.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-255627
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.994.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.994.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469043
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes