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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170125
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.123.890

Retención DNCP
₲ 71.564
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 745.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Grupo Eficaz S.A.
RUC
80097950-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-256400
Monto Contrato
₲ 225.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.371.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.371.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial