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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027055
Monto de la Factura
₲ 2.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.996

Retención DNCP
₲ 7.295
Retención IVA
₲ 54.709
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-243361
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.602.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS CANON- PARA LA CONACOM- AD REFERENDUM- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia