Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000103
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.038.344.882
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            5406
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-01-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 981.707.888
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 28.318.497
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 28.318.497
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TYPSA NORDA
        
                                    RUC
                            
            80105013-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            98
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SC-12013-19-172033
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.610.280.158
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.216.596.909
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.216.596.909
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325804
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SELECCION DE CONSULTORES PARA CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA APOYO TECNICO Y FIDUCIARIO (ECATEF) DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID EN LA DIRECCION DE VIALIDAD
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno Empalme Ruta n°6.Contrato de prestamo n°3372/OC-PR
        